中航沈飞与3月30日发布的《关于变更会计师事务所的公告》显示,因经营发展和审计需要,根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会对会计师事务所承担中央企业财务决算审计相关规定,结合中国航空工业集团有限公司审计机构选聘情况,公司拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务和内部控制审计机构。公司2021年度审计费用以审计机构工作量及业务复杂程度为计算基础,总额为人民币120万元,其中财务报告审计(含子公司)费用为人民币90万元(含年审、关联方资金占用等),内部控制审计(含子公司)费用为人民币30万元。
详细如下:
根据公司2020年年度报告披露,该公司已与致同会计师事务所合作2年。2020年度支付致同120万元的审计费用。
重庆银行与3月31日发布的《关于变更会计师事务所的公告》显示,本行原聘任的会计师事务所将于2020年度审计工作结束后达到最长连续聘用年限(8年),故2021年度本行需变更会计师事务所。同意聘请安永华明及安永香港作为公司2021年度外部审计机构。本行2021年度法定财务报告审计费用合计为人民币420万元(其中内部控制审计费为人民币50万元)。
详细如下:
根据公司2020年年度报告披露,该公司已与普华永道合作8年。2020年度支付普华永道530.83万元的审计费用。
东方航空与3月31日发布的《关于变更2021年度会计师事务所的公告》显示,由
于公司现任会计师事务所安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)及安永会计师事务所已连续8年为公司提供审计服务,达到可连续提供审计服务的年数上限。同意聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度国内(A 股)、美国(ADR)财务报告审计师以及2021年度内部控制审计师。普华永道中天和罗兵咸永道的2021年度财务报告及内部控制审计费用共计人民币1,200万元。审计收费按照审计工作量及合理的定价原则确定。其中财务报告审计服务费用为人民币975万元,内部控制审计服务费用为人民币225万元。
详细如下:
根据公司2020年年度报告披露,该公司已与安永合作8年。2020年度支付安永1,500万元的审计费用。
华电国际与3月31日发布的《关于变更会计师事务所的公告》显示,根据财政部、国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》(财会[2011]24号)关于会计师事务所承担审计服务年限的有关要求,公司需要更换2021年度的财务报告和内部控制审计师。天职国际会计师事务所为公司2021年度境内审计师和内部控制审计师,聘用天职香港会计师事务所有限公司为本公司为2021年度境外审计师。本期审计费用为人民币820万元,较上年减少人民币140万元,其中,本期内控审计收费为人民币125万元,较上年度减少人民币5万元。
详细如下:
根据公司2020年年度报告披露,该公司已与立信会计师事务所合作3年。2020年度支付立信960万元的审计费用。
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